Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia Dátum úhrady Dátum zverejnenia
Objednávka 60/26 Páska stavebná ochranná 50mmx50m0,16 1ks- 7,60€ Magnetický držiak/100ks 1ks- 2,68€ Fill&finish light/20kg 1ks-56,30€ Profil rohový PVC+sieť 10x10 7,5m -11,44€ 78,02 s DPH 30.06.2026 WOODCOTE GROUP a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 06.07.2026
Objednávka 059/26 Náplň do pentelky FC 0.5, 0.7 3ks- 2,76€ Handra na podlahu ks 30,000 - 69,75€ Obálka C5 /100ks bal 2 - 9,30€ Euroobal A4 /100 bal 4 - 10,04€ Orez.nôž malý 9mm QC 000234 ks 1-1,12€ Náhradný nôž ks 3 - 4,18€ Náhradný nôž 9 mm ks 2 - 1,30€ Lep.páska vynilová 3M Scotch 48mmx50m ks 1-10,14€ Pentelka FC 0.5 ,0,7 ks - 33,88€ Pero gumovateľné Frixion ks 2-5,56€ Náplň do gum. pera FRIXION ks 6-10,04€ Vrecia 35l 20ks Donau eco bal 1 - 1,57€ Vrecia 120l Donau 10ks ks 4 - 8,18€ Sáčky do koša 60l bal 4-7,25€ Vrecia 70X110/15ks bal 1 - 4,65€ Pero ks 1 - 1,54€ Osviežovač vzduchu ks 1- 2,56 Odkladacia mapa A4 prešpán s gum. ks 28 - 59,63€ Lep.páska TESA 50mmx66m ks 2 - 4,28€ Print etikety/100ks 2ks - 20,46€ 243,55 s DPH 29.06.2026 KP plus s.r.o 01 MO Poprad Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 06.07.2026
Faktúra 400626 vypracovanie následnej monitorovacej správy OP IROP 100,00 s DPH 118/26 22.06.2026 PRIMAVERA PO, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 24.06.2026 15.07.2026
Faktúra 260287 služby technika PO a BOZP 04-06/26 166,05 s DPH 16.06.2026 PBS - Michlík, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 26.06.2026 30.06.2026
Objednávka 058/26 vypracovanie následnej monitorovacej správy 100,00 s DPH 15.06.2026 PRIMAVERA PO, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 23.06.2026
Objednávka 057/26 Objednávame si guľa pevná 3ks-48,- vložka Star 70S 1ks - 31,91€ oprava 1ks - 20,-€ oprava 1ks - 24,-€ 123,91 s DPH 15.06.2026 KEYMax s.r.o Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Bc.Erika Kilíšeková ekonóm 23.06.2026
Faktúra 0014194724 mobilné poplatky 05/26 71,65 s DPH 0014194724 12.06.2026 Orange Slovensko a.s. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 16.06.2026 19.06.2026
Faktúra 4206802546 ZDF záloha elektriny 07/26 286,00 s DPH 11.06.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 09.07.2026 10.07.2026
Faktúra 8422329368 elektrina 05/26 361,11 s DPH 5100002524 11.06.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 16.06.2026 19.06.2026
Faktúra 8417446887 elektrina - telocvičňa 05/26 137,86 s DPH 5100002524/2 11.06.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 16.06.2026 19.06.2026
Faktúra 3842600339 prenájom priestorov Kina Tatran 375,00 s DPH 055/26 11.06.2026 Mesto Poprad Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 16.06.2026 19.06.2026
Faktúra 8389342189 služby pevnej siete 05/26 60,27 s DPH 11739786 11.06.2026 TCom Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 19.06.2026 19.06.2026
Faktúra 4205102628 ZDF záloha elektriny telocvičňa 07/26 172,00 s DPH 11.06.2026 SPP Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 09.07.2026 10.07.2026
Faktúra 112611290 ZDF záloha zemný plyn 06/26 1 296,26 s DPH SC2032/25 08.06.2026 Torreol, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 09.06.2026 11.06.2026
Faktúra 8389420901 služby pevnej siete 05/26 30,47 s DPH 112031268 08.06.2026 TCom Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 11.06.2026 19.06.2026
Faktúra 8389343641 služby pevnej siete 05/26 30,75 s DPH 120061268 08.06.2026 TCom Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 11.06.2026 19.06.2026
Faktúra 912600339 ASC Applied Software Consultants 693,00 s DPH 056/26 04.06.2026 ASC Applied Software Consultants, s.r.o. Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 10.06.2026 19.06.2026
Faktúra 9707003015 ochrana objektu 06/26 12,38 s DPH 9707003015 04.06.2026 MV SR Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 08.06.2026 11.06.2026
Faktúra 2026006 služby Outsourcing IT 05/26 200,00 s DPH 03/2024 04.06.2026 Ing. Blažej Krajňák Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 10.06.2026 11.06.2026
Faktúra 20261426 služby PZS 05/26 24,60 s DPH zmluva PZS 01.06.2026 Pracovná zdravotná služba Stredná zdravotnícka škola,Levočská 5, 058 01 Poprad Mgr. Mário Felber riaditeľ školy 04.06.2026 11.06.2026
zobrazené záznamy: 21-40/229